请在 下方输入 要搜索的题目:

简述我国注会内部控制审计的业务范围。

简述我国注会内部控制审计的业务范围。

发布时间:2025-06-26 15:50:03
推荐参考答案 ( 由 快搜搜题库 官方老师解答 )
联系客服
答案:我国《企业内部控制审计指引》中规定注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
专业技术学习
专业技术学习
搜搜题库系统