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大川公司为了加强对风险管理的监督与改进,聘请了资质和信誉都非常良好的泰安会计师事务所对本企业的风险管理提出改进建议和意见。泰安的如下建议中不合理的是( )。


A、大川公司应建立完善的信息沟通渠道,为风险管理监督和改进奠定基础;

B、企业内部审计部门应至少每年一次对各有关部门和业务单位开展的风险管理工作进行监督评价;

C、风险管理职能部门不在监督的范围内;

D、监督评价报告应直接报送董事会或审计委员会和风险管理委员会

发布时间:2025-04-03 05:02:30
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答案:风险管理职能部门不在监督的范围内
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