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【资料】 20×2年4月,某事务所对丙公司20×1年度财务报表进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 资料1:审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负

【资料】 20×2年4月,某事务所对丙公司20×1年度财务报表进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 资料1:审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负

发布时间:2025-06-07 20:58:01
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答案:答案:出纳员同时负责现金和银行存款的收付,违反了内部控制的职责分离原则。
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