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企业应建立对采购与付款交易内部控制的监督检查制度,包括检查职责分离、授权批准制度的执行情况和应付账款与预付账款的管理等。
A、正确;
B、错误
发布时间:
2025-06-27 09:17:10
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1.
企业应建立对采购与付款交易内部控制的监督检查制度,包括检查职责分离、授权批准制度的执行情况和应付账款与预付账款的管理等。
2.
企业的退货管理制度所归属的会计制度设计范畴是()A、职责分工控制制度设计B、授权制度和审核批准制度设计C、采购与验收控制设计D、付款控制设计
3.
《中央企业全面风险管理指引》中明确规定不相容职责的分离,主要包括授权批准、业务经办、会计记录、财产保管和稽核检查等职责。()
4.
( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
5.
内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查、评估控制的设计和运作情况,评估内部控制的()。
6.
企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。( )
7.
事前监督,重点关注单位内部控制制度建设、项目立项与预算编制审批等情况;事中监督,重点关注各项经济活动的合法合规性以及制度执行情况;事后监督,重点对()进行监督评价。
8.
国家建立国防动员计划和国防动员实施预案执行情况的评估检查制度。
9.
施工单位应建立安全检查和改进制度,明确(),加强评价与持续改进工作。
10.
商业银行承担内部控制监督检查职责的部门有哪些
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