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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括()
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括()
发布时间:
2025-08-23 17:43:47
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食品安全员
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(
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
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答案:
出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向审批人的上级授权部门报告
相关试题
1.
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括()
2.
当被审计单位内部控制存在重大缺陷时,下列说法中,正确的有( )。
3.
注册会计师在财务报表审计中考虑与财务报表编制相关的内部控制,目的是对被审计单位内部控制的有效性发表意见。 ( )
4.
在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。
5.
下列各项中,不影响审计证据可靠性的是()。A、用作审计证据的信息与相关认定之间的关系B、审计证据的来源C、被审计单位内部控制是否有效D、审计证据的存在形式
6.
货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )
7.
审计人员了解内部控制的目的是对被审计单位的内部控制执行的有效性发表意见。
8.
注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款业务相关的内部控制内容( )。
9.
注册会计师在审计时了解被审计单位及其环境,不包括了解被审计单位的内部控制情况。( )
10.
在审计实务中,注册会计师往往从被审计单位的( )分别了解和评价内部控制。
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